Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005989
Monto de la Factura
₲ 17.749.690
Nro. Solicitud de Transferencia
179193
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.772.195
Retención DNCP
₲ 63.617
Retención IVA
₲ 406.093
Retención Renta
₲ 491.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211641
Monto Contrato
₲ 102.225.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.240.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.240.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4