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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015340
Monto de la Factura
₲ 29.277.020
Nro. Solicitud de Transferencia
49384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.861.484

Retención DNCP
₲ 107.811
Retención IVA
₲ 447.181
Retención Renta
₲ 833.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210761
Monto Contrato
₲ 415.431.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.811.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.811.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3