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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015454
Monto de la Factura
₲ 6.286.543
Nro. Solicitud de Transferencia
82587
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.980.778

Retención DNCP
₲ 23.123
Retención IVA
₲ 98.073
Retención Renta
₲ 178.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210761
Monto Contrato
₲ 415.431.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.811.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.811.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3