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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003625
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.246

Retención DNCP
₲ 44.020
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 340.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210918
Monto Contrato
₲ 1.062.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.390.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.390.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5