Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Monto de la Factura
₲ 1.461.985
Nro. Solicitud de Transferencia
82565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.992
Retención DNCP
₲ 5.540
Retención IVA
₲ 23.067
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210762
Monto Contrato
₲ 702.696.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.896.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
