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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005627
Monto de la Factura
₲ 36.249.100
Nro. Solicitud de Transferencia
119159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.528.130

Retención DNCP
₲ 133.949
Retención IVA
₲ 517.844
Retención Renta
₲ 1.035.689
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210762
Monto Contrato
₲ 702.696.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.896.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3