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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 11.693.345
Nro. Solicitud de Transferencia
15376
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.138.189

Retención DNCP
₲ 43.210
Retención IVA
₲ 167.048
Retención Renta
₲ 334.096
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210762
Monto Contrato
₲ 702.696.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.896.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.896.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3