Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005518
Monto de la Factura
₲ 12.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.014
Retención DNCP
₲ 44.675
Retención IVA
₲ 172.714
Retención Renta
₲ 345.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210864
Monto Contrato
₲ 1.320.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.582.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.582.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5