Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000596
Monto de la Factura
₲ 6.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.358
Retención DNCP
₲ 22.777
Retención IVA
₲ 88.057
Retención Renta
₲ 176.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222624
Monto Contrato
₲ 448.209.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.693.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.693.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4