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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 41.370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.406.387

Retención DNCP
₲ 152.874
Retención IVA
₲ 591.007
Retención Renta
₲ 1.182.014
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222624
Monto Contrato
₲ 448.209.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.693.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.693.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4