Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Monto de la Factura
₲ 2.870.450
Nro. Solicitud de Transferencia
87557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.338
Retención DNCP
₲ 10.302
Retención IVA
₲ 64.578
Retención Renta
₲ 79.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212100
Monto Contrato
₲ 987.741.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.905.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.905.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
