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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011181
Monto de la Factura
₲ 10.986.646
Nro. Solicitud de Transferencia
160359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.302

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211655
Monto Contrato
₲ 202.894.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.357.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.357.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4