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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005244
Monto de la Factura
₲ 9.715.030
Nro. Solicitud de Transferencia
33317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.142.286

Retención DNCP
₲ 34.268
Retención IVA
₲ 264.955
Retención Renta
₲ 264.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-221437
Monto Contrato
₲ 3.184.458.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.413.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.413.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 10/22 - Adquisición de Servicios de gestión integral de protocolo y ceremonial previstos en el marco de los eventos en Conmemoración al Centenario de la Aviación Militar Paraguaya - Plurianual - SBE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4