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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010989
Monto de la Factura
₲ 12.703.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.954.478

Retención DNCP
₲ 44.808
Retención IVA
₲ 346.456
Retención Renta
₲ 346.456
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214824
Monto Contrato
₲ 525.523.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.175.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.175.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2