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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025086
Monto de la Factura
₲ 26.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.135.595

Retención DNCP
₲ 96.573
Retención IVA
₲ 476.987
Retención Renta
₲ 746.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211639
Monto Contrato
₲ 247.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.622.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.622.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4