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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025797
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208129
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.076

Retención DNCP
₲ 11.825
Retención IVA
₲ 45.714
Retención Renta
₲ 91.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211639
Monto Contrato
₲ 247.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.622.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.622.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4