Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000983
Monto de la Factura
₲ 822.806.660
Nro. Solicitud de Transferencia
37391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.298.467
Retención DNCP
₲ 2.902.263
Retención IVA
₲ 22.440.182
Retención Renta
₲ 22.440.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-224185
Monto Contrato
₲ 2.257.404.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.124.006.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.006.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos varios para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5