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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000095
Monto de la Factura
₲ 49.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.864.171

Retención DNCP
₲ 181.806
Retención IVA
₲ 702.857
Retención Renta
₲ 1.405.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210735
Monto Contrato
₲ 1.616.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.810.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.810.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5