Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000099
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.720.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89771
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.929.199
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.384
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 538.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.077.714
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
        
                                    RUC
                            
            4554737-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-22-210735
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.616.880.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.539.810.452
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.539.810.452
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403156
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        