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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 185.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.105.643

Retención DNCP
₲ 652.591
Retención IVA
₲ 5.045.809
Retención Renta
₲ 5.045.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
45/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215989
Monto Contrato
₲ 1.516.554.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.143.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.427.143.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415356
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3