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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003885
Monto de la Factura
₲ 13.920.750
Nro. Solicitud de Transferencia
208233
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.326.798

Retención DNCP
₲ 50.910
Retención IVA
Retención Renta
₲ 530.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222791
Monto Contrato
₲ 86.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.281.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.281.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4