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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025693
Monto de la Factura
₲ 3.956.400
Nro. Solicitud de Transferencia
211092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.153

Retención DNCP
₲ 13.955
Retención IVA
₲ 107.902
Retención Renta
₲ 107.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212481
Monto Contrato
₲ 76.550.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.561.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.561.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2