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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004674
Monto de la Factura
₲ 14.999.247
Nro. Solicitud de Transferencia
88715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.114.975

Retención DNCP
₲ 52.906
Retención IVA
₲ 409.070
Retención Renta
₲ 409.070
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214829
Monto Contrato
₲ 1.035.197.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.874.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.874.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2