Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003247
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.419.711
Retención DNCP
₲ 17.146
Retención IVA
₲ 66.286
Retención Renta
₲ 132.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212342
Monto Contrato
₲ 93.214.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.142.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.142.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2