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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003258
Monto de la Factura
₲ 7.853.190
Nro. Solicitud de Transferencia
72497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.419.509

Retención DNCP
₲ 28.129
Retención IVA
₲ 181.027
Retención Renta
₲ 217.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212342
Monto Contrato
₲ 93.214.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.142.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.142.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2