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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 55.136.977
Nro. Solicitud de Transferencia
214791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.886.402

Retención DNCP
₲ 194.483
Retención IVA
₲ 1.503.736
Retención Renta
₲ 1.503.736
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213273
Monto Contrato
₲ 4.267.569.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.472.066.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.450.841.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405098
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/22 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios de la Fuerza Aérea 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4