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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003106
Monto de la Factura
₲ 35.608.700
Nro. Solicitud de Transferencia
89700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.918.134

Retención DNCP
₲ 131.583
Retención IVA
₲ 508.696
Retención Renta
₲ 1.017.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210753
Monto Contrato
₲ 1.372.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.661.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.661.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5