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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006987
Monto de la Factura
₲ 19.795.140
Nro. Solicitud de Transferencia
208222
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.952.440

Retención DNCP
₲ 72.231
Retención IVA
Retención Renta
₲ 752.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222823
Monto Contrato
₲ 1.075.525.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.075.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.075.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4