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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006823
Monto de la Factura
₲ 17.400.710
Nro. Solicitud de Transferencia
160669
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.825.910

Retención DNCP
₲ 63.995
Retención IVA
Retención Renta
₲ 494.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222823
Monto Contrato
₲ 1.075.525.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.075.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.075.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4