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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 4.439.792
Nro. Solicitud de Transferencia
101137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.178.046

Retención DNCP
₲ 15.660
Retención IVA
₲ 121.085
Retención Renta
₲ 121.085
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214823
Monto Contrato
₲ 203.100.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.119.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.119.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2