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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019978
Monto de la Factura
₲ 29.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.789.072

Retención DNCP
₲ 104.160
Retención IVA
₲ 805.364
Retención Renta
₲ 805.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211755
Monto Contrato
₲ 2.907.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.402.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.402.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404135
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mant. y Repa. de Aeronaves - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4