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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012004
Monto de la Factura
₲ 6.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.409

Retención DNCP
₲ 22.054
Retención IVA
Retención Renta
₲ 170.523
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210910
Monto Contrato
₲ 50.839.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.102.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.102.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3