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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0026948
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138457
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.739.264

Retención DNCP
₲ 51.498
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 398.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223037
Monto Contrato
₲ 136.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.206.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.206.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4