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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 847.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.720.467

Retención DNCP
₲ 2.990.055
Retención IVA
₲ 23.118.982
Retención Renta
₲ 23.118.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-224118
Monto Contrato
₲ 1.874.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.765.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.765.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hidráulicos para la prevención de Incendios combate manual para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5