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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000094
Monto de la Factura
₲ 112.923.315
Nro. Solicitud de Transferencia
132497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.365.550

Retención DNCP
₲ 398.311
Retención IVA
₲ 3.079.727
Retención Renta
₲ 3.079.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02-19
Código de Contratación (CC)
LP-23014-19-175358
Monto Contrato
₲ 2.626.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.902.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.676.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358543
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo