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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008526
Monto de la Factura
₲ 142.379.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88274
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.400.316

Retención DNCP
₲ 507.389
Retención IVA
₲ 3.883.077
Retención Renta
₲ 2.588.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-157579
Monto Contrato
₲ 17.013.195.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.179.239.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.239.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia