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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004382
Monto de la Factura
₲ 9.257.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.803.715

Retención DNCP
₲ 32.990
Retención IVA
₲ 252.477
Retención Renta
₲ 168.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-131395
Monto Contrato
₲ 94.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.166.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.166.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral