Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            016-001-0000479
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63087
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FABIOLA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022158-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12010-10-1361
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.670.470.074
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.461.020.003
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.461.020.003
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            186184
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        