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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002941
Monto de la Factura
₲ 63.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34987
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.965.180

Retención DNCP
₲ 232.320
Retención IVA
₲ 907.500
Retención Renta
₲ 2.420.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243876
Monto Contrato
₲ 707.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.663.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.663.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4