Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 29.028.900
Nro. Solicitud de Transferencia
189385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.162.883
Retención DNCP
₲ 102.962
Retención IVA
₲ 664.799
Retención Renta
₲ 1.072.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237750
Monto Contrato
₲ 1.640.939.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.160.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.160.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5