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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 13.022.886
Nro. Solicitud de Transferencia
132609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.137.329

Retención DNCP
₲ 45.462
Retención IVA
₲ 355.170
Retención Renta
₲ 473.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240848
Monto Contrato
₲ 153.363.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.918.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.918.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5