Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001787
Monto de la Factura
₲ 6.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.416.497
Retención DNCP
₲ 24.883
Retención IVA
₲ 97.200
Retención Renta
₲ 259.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.868.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.868.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2