Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002238
Monto de la Factura
₲ 70.008.516
Nro. Solicitud de Transferencia
131783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.948.568
Retención DNCP
₲ 254.936
Retención IVA
₲ 1.085.697
Retención Renta
₲ 2.655.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.920.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.920.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2