Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001995
Monto de la Factura
₲ 70.027.485
Nro. Solicitud de Transferencia
93881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.586.281
Retención DNCP
₲ 249.285
Retención IVA
₲ 1.532.882
Retención Renta
₲ 2.596.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.868.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.868.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2