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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006558
Monto de la Factura
₲ 10.138.400
Nro. Solicitud de Transferencia
177890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.734.339

Retención DNCP
₲ 35.392
Retención IVA
Retención Renta
₲ 368.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249548
Monto Contrato
₲ 1.046.827.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.107.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.107.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5