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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
029-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 522.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38690
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.914.079

Retención DNCP
₲ 1.823.791
Retención IVA
₲ 14.248.364
Retención Renta
₲ 18.997.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237708
Monto Contrato
₲ 1.302.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.836.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.836.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS Y AUTOMOVIL SEDAN PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2