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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 38.190.090
Nro. Solicitud de Transferencia
169598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.015.073

Retención DNCP
₲ 139.667
Retención IVA
₲ 545.573
Retención Renta
₲ 1.454.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238369
Monto Contrato
₲ 1.794.683.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.471.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.471.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5