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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 36.166.880
Nro. Solicitud de Transferencia
189289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.107.091

Retención DNCP
₲ 132.267
Retención IVA
₲ 516.670
Retención Renta
₲ 1.377.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237753
Monto Contrato
₲ 6.098.137.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.751.002.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.002.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5