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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010741
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.643.678

Retención DNCP
₲ 132.123
Retención IVA
₲ 747.922
Retención Renta
₲ 1.376.277
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243877
Monto Contrato
₲ 527.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.891.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.891.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4