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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0052728
Monto de la Factura
₲ 14.999.610
Nro. Solicitud de Transferencia
90708
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.592

Retención DNCP
₲ 54.729
Retención IVA
₲ 224.198
Retención Renta
₲ 570.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248892
Monto Contrato
₲ 774.224.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.221.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.221.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1